Audit et révision

Organe de révision interne

Le Conseil d’administration et le comité d’audit et des risques sont soutenus par l’organe de révision interne et par la société d’audit. Indépendant de la Direction générale, l‘organe de révision interne est subordonné à la présidente du Conseil d’administration sur le plan administratif ainsi qu’au comité d’audit et des risques ou à son président sur le plan technique. L’organe de révision interne assure des tâches partielles essentielles de surveillance et de contrôle pour le compte du Conseil d’administration de la BCBE. Ses activités englobent tous les domaines et opérations de la banque et de ses filiales, y compris aity AG. La planification, la vérification et l’établissement du rapport satisfont aux normes internationales pour la pratique professionnelle de la révision interne, décrites dans le Règlement pour la révision interne et dans le Manuel suisse de révision. Outre ses rapports ordinaires établis pour chaque acte d’audit, l’organe de révision interne présente chaque année un rapport d’activité.

L’organe de révision interne s’assure, compte tenu du profil de risque de la banque, de la pertinence et de l’efficacité de l’organisation de l’entreprise et des processus d’affaires, du système de contrôle interne et de la gestion des risques. Il appuie ainsi la banque dans la réalisation de ses objectifs. Il effectue un contrôle proactif à des fins préventives et s’assure que des mesures d’amélioration sont mises en œuvre. Ses priorités sont établies sur la base de ses propres analyses des risques ; elles couvrent les exigences prudentielles et les aspects de la comptabilité. L’organe de révision interne effectue les analyses de risques indépendamment de la société d’audit et d’autres services internes à la banque. Lesdites analyses sont structurées selon la chaîne de création de valeur de la banque, ou de ses filiales, et contiennent une évaluation des risques intrinsèques et des risques de contrôle. L’organe de révision interne élabore une planification annuelle et une planification pluriannuelle, fondées sur les analyses de risques, qui couvrent la totalité des activités commerciales pertinentes en matière de risques. Il coordonne ses activités avec la société d’audit.

En 2022, l’organe de révision interne a contrôlé la sécurité, la conformité et l’adéquation des principaux processus de la BCBE. Il a procédé à d’importants examens des processus commerciaux de la banque, de la gestion et des processus de soutien, notamment des audits de projets et des TI d’aity AG.

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